問題已解決

我們公司以有一個業(yè)務,在2021年,先支付了4800月出去,當時的賬務處理是: 借:其他應收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?

84785040| 提問時間:2023 06/07 11:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個借以前年度損益調(diào)整貸其他應收款; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
2023 06/07 11:08
84785040
2023 06/07 11:08
不需要調(diào)整所得稅費用嗎?
meizi老師
2023 06/07 11:14
你好; 你影響了 在調(diào)整 ;? 去看看21年調(diào)整了這筆后; 影響所得稅了沒有? ?
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