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我5月計提的增值稅是683.96,計提的時候我用的是那個應(yīng)交增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸的是應(yīng)交增值稅未交增值稅,上面那個第一欄第二欄 應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅那兩個數(shù)不對 這個怎么辦呢, 是我做錯了嗎

84784950| 提問時間:2023 06/19 15:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人的;才好判斷的
2023 06/19 15:24
84784950
2023 06/19 15:34
是一般納稅人的 ,請問怎么辦
meizi老師
2023 06/19 15:38
你好; 不對; 去檢查下 你賬上數(shù)據(jù)是不是沒有做對; 檢查下你明細(xì) 核對下; 進(jìn)項稅 和銷項稅; 分別是多少; 是不是科目掛 錯了
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