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我公司是賣方 小規(guī)模公司 借:庫存商品-10000。貸:銀行存款-10000。 借:銀行存款-10090。貸:主營業(yè)務收入-9900.99 應交稅費-99.01。借:主營業(yè)務收入貸:庫存商品 是這樣做嗎 根據(jù)這個發(fā)票

84785016| 提問時間:2023 06/30 10:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,我看您都是寫的負數(shù),是退貨了嗎?
2023 06/30 10:24
84785016
2023 06/30 10:26
不是負數(shù) 是數(shù)字和字區(qū)分而已
玲老師
2023 06/30 10:34
你好,那您的分錄不對,您是銷售二手車的企業(yè)還是說自己銷售了自己用的單位用的車輛?
84785016
2023 06/30 11:11
銷售二手車的
玲老師
2023 06/30 11:17
銷售時借應收賬款貸,主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅。 收到錢的時候借銀行存款貸應收賬款。 結轉成本。業(yè)主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84785016
2023 06/30 11:48
那買賣雙方互換一下呢 是借收入貸存款嗎
玲老師
2023 06/30 11:52
好,我給你寫的是銷售方的分錄,你是寫購買方的嗎?購買方是借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。
84785016
2023 06/30 14:34
固定資產(chǎn) 是不是需要折舊
玲老師
2023 06/30 14:42
是的固定資產(chǎn)需要折舊的。
84785016
2023 06/30 14:54
下個月開始嗎
玲老師
2023 06/30 14:55
你好是的 增加的次月折舊對的?
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