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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是勞務(wù)派遣公司,用工單位在做明細(xì)時(shí)把其它勞務(wù)公司派遣的一位員工的工資保險(xiǎn)管理費(fèi),做給我們,也讓我們開票了并轉(zhuǎn)給我們了。讓我們再把錢轉(zhuǎn)給另一個(gè)勞務(wù)公司,怎么操作呢?
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速問速答同學(xué),你好
你是問賬怎么做嗎?
2023 07/02 13:57
84785021
2023 07/02 14:06
是的,對方給我們開了管理費(fèi)專票,其它的開了普票
小菲老師
2023 07/02 14:08
同學(xué),你好
收到錢再轉(zhuǎn)出去
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
84785021
2023 07/02 14:24
那她們給我們開專票和普票附在這個(gè)憑證后面就可以了,對吧
小菲老師
2023 07/02 14:27
同學(xué),你好
恩恩,是的
84785021
2023 07/02 14:27
那我們已經(jīng)給用工單位開票了呀,這一筆是主營業(yè)務(wù)收入,那對方給我們開票的話,我們可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎
小菲老師
2023 07/02 14:29
同學(xué),你好
恩,是可以的
84785021
2023 07/02 14:45
哦哦。那不管專票還是普票,我付出去的時(shí)間,就按給員工發(fā)工資,交社保一樣的做,借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸銀行存款
小菲老師
2023 07/02 14:46
同學(xué),你好
恩恩,是的
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