問題已解決

我們是勞務(wù)派遣公司,用工單位在做明細(xì)時(shí)把其它勞務(wù)公司派遣的一位員工的工資保險(xiǎn)管理費(fèi),做給我們,也讓我們開票了并轉(zhuǎn)給我們了。讓我們再把錢轉(zhuǎn)給另一個(gè)勞務(wù)公司,怎么操作呢?

84785021| 提問時(shí)間:2023 07/02 13:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是問賬怎么做嗎?
2023 07/02 13:57
84785021
2023 07/02 14:06
是的,對方給我們開了管理費(fèi)專票,其它的開了普票
小菲老師
2023 07/02 14:08
同學(xué),你好 收到錢再轉(zhuǎn)出去 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84785021
2023 07/02 14:24
那她們給我們開專票和普票附在這個(gè)憑證后面就可以了,對吧
小菲老師
2023 07/02 14:27
同學(xué),你好 恩恩,是的
84785021
2023 07/02 14:27
那我們已經(jīng)給用工單位開票了呀,這一筆是主營業(yè)務(wù)收入,那對方給我們開票的話,我們可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎
小菲老師
2023 07/02 14:29
同學(xué),你好 恩,是可以的
84785021
2023 07/02 14:45
哦哦。那不管專票還是普票,我付出去的時(shí)間,就按給員工發(fā)工資,交社保一樣的做,借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款
小菲老師
2023 07/02 14:46
同學(xué),你好 恩恩,是的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~