當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是新注冊(cè)的,我這個(gè)月需要報(bào)稅了,是一般納稅人,我已經(jīng)申請(qǐng)0報(bào)稅,企業(yè)所得稅怎么報(bào)呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答企業(yè)所得稅根據(jù)你利潤表里面的,你看一下你利潤表本年累計(jì)的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額是多少,分別填寫進(jìn)去就行。
2023 07/04 13:53
84784951
2023 07/04 13:55
目前我是只有支出沒有收入,印花稅那些我已經(jīng)申請(qǐng)了0報(bào)稅,現(xiàn)在還有一個(gè)企業(yè)所得稅沒有報(bào)
郭老師
2023 07/04 13:57
好,那就按照負(fù)數(shù)虧損的來申報(bào)。
84784951
2023 07/04 14:08
之前那些0申報(bào)是沒有影響的吧
郭老師
2023 07/04 14:09
對(duì)的,是的,沒有影響的。
84784951
2023 07/04 14:14
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/04 14:14
不用客氣,工作愉快。
閱讀 237