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老師,這個(gè)去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年要更正去年的結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣沖銷負(fù)數(shù)沖。更改:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2023 07/04 16:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好 ; 對的; 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整; 或者是做你寫的 科目? 金額負(fù)數(shù)??
2023 07/04 16:05
84785021
2023 07/04 16:08
就是負(fù)數(shù)沖掉,把庫存現(xiàn)金換成以前年度損益調(diào)整這樣做是可以的是吧。
meizi老師
2023 07/04 16:11
你好;? 是的; 就可以了。 對的??
84785021
2023 07/04 16:17
去年少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,是不是做分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,
meizi老師
2023 07/04 16:21
你好 ;? 是的; 就是這樣做正數(shù)??
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