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老師,這個月不夠抵扣,交了增值稅和附加稅,繳納增值稅分錄怎么寫。

84784997| 提問時間:2023 07/08 17:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、未交增值稅, 貸銀行存款, 借稅金及附加貸應交稅費、附加稅 借應交稅費、附加稅貸銀行
2023 07/08 17:47
84784997
2023 07/08 18:02
老師比如這個月,銷的賬是借,應收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅消項稅額100。進的賬是,借,成本,應交稅費應交增值稅進項稅額60.。那么不夠抵扣,分錄按照未交增值稅的寫?
郭老師
2023 07/08 18:07
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
84784997
2023 07/08 18:29
老師,你看對不對。就是銀行明細有一條繳納增值稅的,就要這這么四步。
郭老師
2023 07/08 18:32
分路不對,第一個是銷項的金額,第二個是進項的金額,第三個是銷項減進項的金額。
84784997
2023 07/08 19:09
明白了老師謝謝
郭老師
2023 07/08 19:27
不用客氣,工作愉快。
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