問題已解決
郭老師,我去年有一筆穩(wěn)崗補貼誤入賬營業(yè)外收入了,請教一下如何調(diào)整?去年分錄是: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 其中有一部分需要付給別家公司我這樣做的分錄 借:營業(yè)外收入(負數(shù)) 貸:銀行存款
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速問速答你好,這個錢退回去了嗎?
2023 07/12 11:45
郭老師
2023 07/12 11:45
沒有退的話,借其他應付款負數(shù),貸營業(yè)外收入負數(shù)。
84784982
2023 07/12 11:49
其中有一部分需要付給別家公司我這樣做的分錄
借:營業(yè)外收入(負數(shù))
貸:銀行存款
可是這個季度沒有收入,季報時收入是負數(shù),成本是0,請問這樣報合理嗎?
郭老師
2023 07/12 11:50
可以的,可以這么做的。
84784982
2023 07/12 11:50
我這個是去去年的跨年度了,是不是需要用那個以前損益調(diào)整去沖賬。因為我這個季度沒有收入,也沒有成本,就是沒有業(yè)務,所以這個收入,變得復雜了,報表這個時候他那個成本也是零,他說那個。收入不能小于成本。所以這影響。是不是應該這樣沖賬,然后重新再,嗯,再做一筆分。金額很小,就1000多塊錢,那我付給別人900多,自己就是還有600塊錢,所以那個要不如果不這樣沖賬的話,因為這個月沒有收入這報表的時候。不會通過。還有一個問題就是這個稅務報表兒里面沒有這個以前審議調(diào)整這個項目,那這樣報表也不平呀。
郭老師
2023 07/12 11:51
你好,可以用以前年度損益調(diào)整,也可以用利潤分配,未分配利潤都可以的。如果你用以前年度損益調(diào)整,匯算性交在納稅調(diào)減,如果做了營業(yè)外收入,做到今年不需要調(diào)整了。
84784982
2023 07/12 11:51
錢這個月退回去了。因為我之前沒下這個其他應付款。
郭老師
2023 07/12 11:52
可以直接做相反的。今年也可以借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。
84784982
2023 07/12 11:52
我做那個營業(yè)收入負數(shù)兒,這個時候吧,因為這個月既沒收入成本也是零,他這個這個這個報表,他他提示這個季報提示。不,他說讓調(diào)整。
郭老師
2023 07/12 11:54
你好,因為你下面的明細沒有填寫啊,你下面明細填寫了負數(shù)的話,他就可以申報了。
84784982
2023 07/12 12:21
不行的話,我把這個月把把這個推,把這個文章補貼,再推上兩個月入賬,等哪個月有收入的時候再。這個稅務報表兒上沒有這個以前年度損益調(diào)整,那個這個自然負債表兒咋報。那用那個未分配利潤可以嗎?借未分配利潤,
貸銀行存款。這樣可以嗎
郭老師
2023 07/12 12:22
可以的,可以這么做的。
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