問題已解決
供應商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉出了,對應的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項)(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 4,同時做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
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速問速答不對
第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉出
第四個也不對
2023 07/13 13:33
84785025
2023 07/13 13:35
老師,這樣對嗎?
1,去年收到發(fā)票
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2,今年收到紅沖發(fā)票
借:原材料(紅字)
應交稅費-應交增值稅——進項稅額轉出
貸:應付賬款(紅字)
3,收到正確發(fā)票
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
樸老師
2023 07/13 13:44
今年收到紅沖發(fā)票
借:原材料(紅字)
貸應交稅費-應交增值稅——進項稅額轉出
應付賬款(紅字)
84785025
2023 07/13 13:48
這樣分錄不平。
樸老師
2023 07/13 13:55
同學你好
平的呀
那里不平
84785025
2023 07/13 14:01
本來,借原材料8,進項2,貸應付賬款10,借貸各10
現在,借原材料8,貸進項轉出2,應付賬款10,不平啊
樸老師
2023 07/13 14:11
同學你好
借原材料負數8,貸進項轉出2,應付賬款負數10
你忘記是負數了嗎
84785025
2023 07/13 14:51
老師,到底是放在進項紅字,還是進項轉出啊
樸老師
2023 07/13 14:56
進項不能寫紅字呀、
要貸進項轉出
84785025
2023 07/13 15:14
老師,我都暈了,不知道到底該怎么做了
1,請問報表里把紅字發(fā)票的稅額是放進進項轉出還是用紅字正負數加減?
2,請問賬里把紅字發(fā)票的稅額是用進項稅額紅字還是進項稅額轉出?
樸老師
2023 07/13 15:19
1.增值稅申報表附表二進項轉出有對應的轉出欄次,就那么幾欄
2.進項轉出
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