問(wèn)題已解決

我是請(qǐng)進(jìn)出口退稅公司代理的出口退稅,比如我這邊開(kāi)專(zhuān)票含稅113萬(wàn)到代理公司,我能收回120萬(wàn)元,其中7萬(wàn)是退回的稅款。我要怎么做賬務(wù)處理?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/14 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;?? 出口退稅的會(huì)計(jì)分錄 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷(xiāo)售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的免抵稅額做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2023 07/14 11:17
84784985
2023 07/14 11:27
我們是請(qǐng)代理公司辦理出口退稅也要這樣做分錄嗎?
meizi老師
2023 07/14 11:27
你好; 是的;也是這樣 考慮的; 因?yàn)槟愠隹谝驳米鍪杖肱c的;?
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