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我結(jié)轉(zhuǎn)完利潤結(jié)賬了,但是我又暫估成本又結(jié)賬,現(xiàn)在申報(bào)報(bào)表時(shí)候就相差這個(gè)暫估的金額怎么辦

84785031| 提問時(shí)間:2023 07/14 15:52
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 你有沒有反結(jié)賬,要先反結(jié)賬,把前面結(jié)轉(zhuǎn)的利潤刪除,再做暫估,再結(jié)轉(zhuǎn)
2023 07/14 15:54
84785031
2023 07/14 15:57
就是沒有反結(jié)帳,舊的軟件,現(xiàn)在只能改報(bào)表了,但是是改未分配利潤嗎
劉艷紅老師
2023 07/14 15:58
是的,改未分配利潤
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