問題已解決

請教老師,期末留抵稅額是不是可以抵扣稅款,比如這個月要開發(fā)票,大概有40000的稅額,但是沒有進項,這種情況下這40000完全可以在留抵稅額里扣除是嗎

84785036| 提問時間:2023 07/14 17:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以的,可以這樣的
2023 07/14 17:09
84785036
2023 07/14 17:14
那這個企業(yè)呢是我們公司旗下的一個公司,一直沒有經營
84785036
2023 07/14 17:15
但是呢,我們房租啊,水電呀,什么簽的合同都是簽的這個公司
84785036
2023 07/14 17:15
所以說這個公司呢,只有進項沒有銷項
84785036
2023 07/14 17:17
導致有這么大的稅額,沒有辦法用,總公司用的辦公地點跟這個公司是一個地方,我想問,就是之前開的票,例如房租水電都已經分攤到總公司,但是總公司現在缺進項,如果提前把后面要分攤的房租啊,水電啊,提前把分攤額度開票給總公司,這個算不算虛開?
小鎖老師
2023 07/14 17:19
這個是不算虛開的,因為本身就是我們業(yè)務范圍內的業(yè)務的
84785036
2023 07/14 17:22
好的好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 07/14 17:28
不客氣的,祝您開心呢
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