問(wèn)題已解決

上個(gè)月有幾張銷(xiāo)項(xiàng)票開(kāi)錯(cuò)了,不應(yīng)該開(kāi),結(jié)果這月才發(fā)現(xiàn),怎么可以不交銷(xiāo)項(xiàng)稅,和企業(yè)所得稅

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/14 20:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 開(kāi)錯(cuò)了,沒(méi)有作廢就要交稅的,沒(méi)辦法的
2023 07/14 20:46
84785039
2023 07/14 20:49
增值稅可以申報(bào),企業(yè)所得稅不用吧?可以不確認(rèn)收入吧?
劉艷紅老師
2023 07/14 20:59
你開(kāi)票了,肯定要確認(rèn)收入的
84785039
2023 07/14 21:00
那有什么辦法不交嗎?
劉艷紅老師
2023 07/14 21:02
沒(méi)有了,這種只要開(kāi)了票就一定要交的
84785039
2023 07/14 21:03
企業(yè)所得稅啊?不能暫估成本嗎?這又不是匯算清繳
劉艷紅老師
2023 07/14 21:04
暫估可以呀,但你后面得要票來(lái)沖賬
84785039
2023 07/14 21:13
你聽(tīng)不明白嗎?我說(shuō)這個(gè)發(fā)票是開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月就作廢了,要不這個(gè)月企業(yè)所得稅不確認(rèn)收入要不就是暫估收入,這兩個(gè)辦法不是都可以不交稅嗎?你到底懂不懂???
劉艷紅老師
2023 07/14 21:14
我懂你的意思,可以先暫估成本,但增值稅還是要交的
84785039
2023 07/14 21:16
你往前翻翻,我說(shuō)的很明白,增值稅可以申報(bào),企業(yè)所得稅不用吧,我前面已經(jīng)說(shuō)了啊,
劉艷紅老師
2023 07/14 21:19
看到了,不好意思,就這樣做可以的
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