問(wèn)題已解決

老師,我是今年6月份新成立的小規(guī)模納稅人。付了2023年7月—2024年7月一年的房租。因?yàn)榘l(fā)票跨年了,年底需要怎么做賬? 借:預(yù)付賬款 92347.20 貸:銀行存款 92347.20 借:管理費(fèi)用 7695.60 貸:預(yù)付賬款 7695.60

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/15 15:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,就是先計(jì)入到預(yù)付賬款,然后每期攤銷的
2023 07/15 15:03
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