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(B1)填報提醒:本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。

84785034| 提問時間:2023 07/17 16:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 意思是沒有超過30萬;寫11藍寶免稅即可;? 你有差額業(yè)務嗎??
2023 07/17 16:23
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