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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司收了全額發(fā)票,已抵扣,然后扣了供應(yīng)商的7000元,應(yīng)該怎么做賬呢?
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速問速答叫供應(yīng)商開紅字發(fā)票沖7000
2023 07/19 17:33
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2023 07/19 17:40
怎么處理呢?
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2023 07/19 17:40
太久了,19年的了
家權(quán)老師
2023 07/19 17:40
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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2023 07/19 17:42
那供應(yīng)商那邊怎么處理呢?
家權(quán)老師
2023 07/19 17:43
供應(yīng)商那邊紅沖銷售收入的分錄
84784949
2023 07/19 17:54
借:原材料等 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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2023 07/19 17:55
借:原材料等 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
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2023 07/19 17:55
老師,我們公司應(yīng)該這樣做分錄吧?
家權(quán)老師
2023 07/19 20:15
是的,你們這邊就是這個分錄
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