問題已解決
老師,你好,電費發(fā)票還沒有收到,那本月需要預(yù)提,會計分錄怎么做呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:管理費用-電費
貸:其他應(yīng)付款-暫估
2023 07/20 15:41
84785034
2023 07/20 15:45
老師,可以借:管理費用,貸:預(yù)提費用-電費,,,這樣可以嗎
劉艷紅老師
2023 07/20 15:46
不可以的,只能先做暫估處理
84785034
2023 07/20 15:54
老師,為什么不可以用預(yù)提費用科目呢
劉艷紅老師
2023 07/20 16:07
現(xiàn)在這個取消了,不能用了
閱讀 481