問題已解決
我想咨詢下:我公司采購原材料,初時按原訂的單價了入賬,現(xiàn)在返利可作抵扣貨款,怎樣處理會計入賬?
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速問速答你好返利叫對方開紅字發(fā)票,原分錄紅沖,做進項轉(zhuǎn)出
2023 07/26 15:43
84785032
2023 07/26 15:45
不用開發(fā)票的
家權(quán)老師
2023 07/26 15:51
借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
還是這么做賬的哈
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