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之前月份財務(wù)費用-利息收入,做成貸方正數(shù)了。一般都是借方負(fù)數(shù)。月底也結(jié)轉(zhuǎn)過損益了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?不用調(diào)整報表了,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整?

84784980| 提問時間:2023 08/02 11:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? 你去修改下這個憑證即可; 做借方負(fù)數(shù)去? ?
2023 08/02 11:50
84784980
2023 08/02 12:07
之前月份已經(jīng)結(jié)過賬了,不能修改了。沒法改之前的憑證了
meizi老師
2023 08/02 12:09
你好;? 不能反結(jié)賬; 你之前報表數(shù)據(jù)平衡嗎? ?
84784980
2023 08/02 12:16
報表沒啥不平,是利息收入借貸方當(dāng)時寫錯了
meizi老師
2023 08/02 12:18
你好;? ?那你 沒有不平; 就不管了;? 不調(diào)整之前的;之后記得做借方負(fù)數(shù)即可? ?
84784980
2023 08/02 12:20
年底利潤總額會有影響吧
meizi老師
2023 08/02 12:23
這個能識別到報表數(shù)據(jù)里面去; 就不影響; 如果你 利潤總額不對了。? ? ?是因為做貸方數(shù)據(jù)造成的; 就影響的??
84784980
2023 08/02 12:25
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤也會影響吧,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
meizi老師
2023 08/02 12:27
你好; 對的; 反結(jié)賬去處理; 只能反結(jié)賬哈??
84784980
2023 08/02 12:30
一開始說了不能反結(jié)賬。我能本月直接調(diào)整憑證嗎?
meizi老師
2023 08/02 12:47
你好;? 你不能反結(jié)賬; 你在本月去調(diào)整 ; 那你做 借? 財務(wù)費用 借財務(wù)費用;金額負(fù)數(shù)?
84784980
2023 08/02 12:53
這樣調(diào)整分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就算調(diào)整了是嗎
meizi老師
2023 08/02 12:53
你好; 你現(xiàn)在只能這樣調(diào)整一筆; 摘要描述寫調(diào)整某憑證號處理? ?
84784980
2023 08/02 13:03
這樣可以是吧
meizi老師
2023 08/02 13:28
是的; 就這樣調(diào)整下?
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