問題已解決
老師,請問送到客戶售賣的商品一般是次月收款,次月或者次次月才開發(fā)票。 發(fā)出商品的時候是 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品嗎? 發(fā)出商品月底的時候成本還要和開發(fā)票商品的成本要分開是嗎?
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速問速答你好對的,是的,你發(fā)出去的沒多收入不能結轉成本
2023 08/06 21:08
84784948
2023 08/06 22:38
他原來發(fā)出商品的時候就確認收入了,然后成本也結轉了,當月的發(fā)票他是全部沖掉的,如果我這個月開始改變的話,可以改嗎?
84784948
2023 08/06 22:38
而且他當月的銷售發(fā)票沖只沖了收入金額部分,稅額和成本是沒沖的
郭老師
2023 08/06 23:04
那你的增值稅怎么申報的?根據(jù)什么來?
84784948
2023 08/07 09:34
這是他上個月申報的增值稅報表
84784948
2023 08/07 09:36
這是他系統(tǒng)里面做的銷項。
84784948
2023 08/07 09:37
標的金額是對上的,但是它的金蝶系統(tǒng)里面我沒有看到銷項稅額15190.3這個合計數(shù)
郭老師
2023 08/07 09:47
好,那你看他憑證后面是不是無票收入和有發(fā)票的合在一塊做了。
84784948
2023 08/07 09:51
無票的8萬多,我是找到對應數(shù)值的。開出去的發(fā)票收入它是沖掉了稅費還是放著的
郭老師
2023 08/07 09:55
開發(fā)票的時候需要紅沖,然后再做發(fā)票。
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