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實(shí)務(wù)
問題已解決
新接手一家一般納稅人賬務(wù),但是增值稅上個(gè)會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn),而且所有繳納的增值稅都做在應(yīng)交增值稅,從22年開始到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額以及已交稅金的余額都有幾百萬了,我要怎么調(diào)整呢?有老師在嗎?幫忙看一下吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 08/07 12:11
郭老師
2023 08/07 12:11
你自己補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上就可以的
84785027
2023 08/07 12:22
就是一直都不需要交稅,只做這兩筆分錄嗎?
84785027
2023 08/07 12:27
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額,反映的是多交,貸方余額是欠交?這樣進(jìn)項(xiàng)稅額有余額就是留底不需要,做分錄時(shí)候嗎。
郭老師
2023 08/07 12:28
你結(jié)轉(zhuǎn)著需要繳納的增值稅沒有,如果結(jié)轉(zhuǎn)了,你其他的還有科目余額嗎?有余額我再繼續(xù)給你結(jié)轉(zhuǎn),沒有的話就這兩筆。
84785027
2023 08/07 12:31
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是什么?銷項(xiàng)稅額的數(shù)額,就是開出去的票上的稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額是勾選抵扣的稅額,對(duì)嗎?要是待抵扣的稅額做一筆分錄,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,(這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額)您看有什么問題嗎
郭老師
2023 08/07 12:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
郭老師
2023 08/07 12:34
銷項(xiàng)稅額是你賬上的銷項(xiàng)稅額發(fā)生額,你有無票收入的,包含無票收入待抵扣,這個(gè)是沒有認(rèn)證的,不需要做賬務(wù)處理,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。驗(yàn)證了之后是做你那個(gè)。
84785027
2023 08/07 14:08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
本月有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),這樣結(jié)轉(zhuǎn)完,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,不用交稅對(duì)嗎。不用做其他分錄了,直接結(jié)賬。要是貸方有余額就需要做
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這比分錄,等繳納的時(shí)候借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
這樣OK嗎?
郭老師
2023 08/07 14:11
對(duì)的是的,對(duì)的是的,對(duì)的是。
84785027
2023 08/07 14:12
要是本月只有銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
是這筆分錄。
要是本月只有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
是這筆分錄。
同時(shí)要是待抵扣的話應(yīng)該還有一個(gè)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我理解的對(duì)嗎?
84785027
2023 08/07 14:14
第三個(gè)問題,新接來的客戶,之前的會(huì)計(jì)都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我這樣從22年12月到23年7月,一筆分錄匯總可以嗎?摘要寫什么呢
郭老師
2023 08/07 14:15
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)就可以的,和你當(dāng)年是一樣的。
84785027
2023 08/07 14:18
第二個(gè)問題我理解的對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出未繳增值稅的借方余額應(yīng)該和申報(bào)增值稅的留底稅額一樣吧?
郭老師
2023 08/07 14:20
對(duì)的,是的,是一樣的。
84785027
2023 08/07 14:27
好的,謝謝您!有問題能隨時(shí)問您嗎
郭老師
2023 08/07 14:34
可以的,可以隨時(shí)問的,咱這倆這個(gè)對(duì)話框,只要你提問沒有結(jié)束,24小時(shí)之內(nèi),它是不關(guān)
郭老師
2023 08/07 14:34
好像是24小時(shí),我記得是。不是24就是12。
84785027
2023 08/07 14:36
老師,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售數(shù)量20,不含稅的銷售單價(jià)5,分錄是
借主營業(yè)務(wù)成本100
貸庫存商品-A商品 100嗎
這個(gè)是不含稅的銷售額是嗎
郭老師
2023 08/07 14:39
結(jié)轉(zhuǎn)的成本是銷售數(shù)量乘以購入的單價(jià)。
84785027
2023 08/07 14:57
計(jì)提社保
借:管理費(fèi)用 -社保金3590.4
貸:應(yīng)付職工薪酬- 社保 3590.4
繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 3590.4
其他應(yīng)付款- 社保(個(gè)人部分 )1452
貸:銀行存款 5042.4
計(jì)提公積金
借:管理費(fèi)用 -公積金720
貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金720
繳納公積金
借:應(yīng)付職工薪酬-公積金720
其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分 )720
貸:銀行存款 1440
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資 12975
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 12975
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-
84785027
2023 08/07 14:58
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資 12975
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 12975
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 12975
貸:其他應(yīng)付款- 社保(個(gè)人部分 )1452
其他應(yīng)付款-公積金(個(gè)人部分 )720
銀行存款 2251
其他應(yīng)付款-法人墊付8552
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
您看社保,公積金,工資的分錄對(duì)嗎
郭老師
2023 08/07 15:05
是是的,這個(gè)正確的。
84785027
2023 08/07 15:07
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別
兩者在什么情況下使用
比如 和銀行存款的分錄,還有買東西法人墊付時(shí)的分錄,能大概區(qū)別講解一下嗎
郭老師
2023 08/07 15:08
其他應(yīng)收款是你們單位先繳納了社保,后給人家發(fā)工資,從工資里扣除的,
其他應(yīng)付款是先發(fā)工資后繳納社保。
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