問題已解決
代賬去年年底暫估了40萬的管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估款,匯算清繳的時候老板票沒有找夠,有28萬的暫估費(fèi)用沒票然后調(diào)增了,所有的暫估費(fèi)用都是虛假的,但是調(diào)增后,賬上面的應(yīng)付賬款暫估款下掛的28萬的余額,今年有票來了我可以紅沖這個應(yīng)付賬款暫估款嗎
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速問速答你好;發(fā)票來了 ;如果是22年的這部分 成本暫估的; 是可以沖哈?
2023 08/07 16:33
84785043
2023 08/07 16:36
老師,代賬暫估的都是虛假的,就是暫估了很多管理費(fèi)用比如租賃費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)那些讓我們老板去找票拿回來抵費(fèi)用,老板說的可以找夠,結(jié)果匯算清繳的時候有28萬沒找夠,這28萬調(diào)增了,但是賬務(wù)沒處理,在應(yīng)付賬款暫估款貸方一直掛著28萬,我想的今年23年的費(fèi)用票沖行不行
meizi老師
2023 08/07 16:43
你好;? ?23年的費(fèi)用不能去沖22年掛的科目哈? ??
84785043
2023 08/07 16:45
哦,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是不行的哦,那我現(xiàn)在怎么處理這個最合適,能把這個科目做平
meizi老師
2023 08/07 16:50
你好1;? ? 是的;? 你 現(xiàn)在看你這個28萬到底是不是真實(shí)發(fā)生的; 是的話繼續(xù)掛著??
84785043
2023 08/07 17:06
不是真實(shí)的,我可以確定
meizi老師
2023 08/07 17:08
你好; 不是真實(shí)的;去紅沖了唄; 你掛著還有風(fēng)險的
84785043
2023 08/07 17:12
當(dāng)時做的時候是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款暫估款,現(xiàn)在紅沖的話怎么做分錄
meizi老師
2023 08/07 17:15
你好; 現(xiàn)在做; 借應(yīng)付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
84785043
2023 08/07 17:17
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2023 08/07 17:20
你好;??借應(yīng)付賬款-暫估貸利潤分配-未分配利潤? ??
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