問題已解決

老師好,我們是校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。一般當(dāng)月收的報(bào)名費(fèi)計(jì)入預(yù)收賬款,借:銀行存,貸:預(yù)收,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,計(jì)提了相應(yīng)的增值稅。但是假如當(dāng)月有退費(fèi),我一般都是借:預(yù)收,貸:銀存。 那請問當(dāng)月預(yù)收賬款有借有貸,那會不會影響當(dāng)月要計(jì)提的增值稅? 當(dāng)月增值稅應(yīng)該按照預(yù)收賬款的借貸差金額來確認(rèn),還是按照預(yù)收貸方金額來確認(rèn)?

84784967| 提問時間:2023 08/16 10:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,增值稅按照預(yù)收賬款貸方減去退款的差額計(jì)提
2023 08/16 10:55
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~