問(wèn)題已解決

老師,之前入賬借現(xiàn)金,貸實(shí)收資本?,F(xiàn)在需要調(diào)賬,將實(shí)收資本調(diào)誠(chéng)其他應(yīng)付款。怎么做分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/23 13:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)付款
2023 08/23 13:19
84785004
2023 08/23 13:20
企業(yè)所得稅匯算用調(diào)整嗎?
宋生老師
2023 08/23 13:20
你好!這個(gè)不用調(diào)賬
84785004
2023 08/23 13:20
不用從以前年度損益調(diào)整里轉(zhuǎn)一下嗎?
宋生老師
2023 08/23 13:22
你好!這個(gè)不需要的了
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