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以前年度的進項稅額轉出,對應的成本怎樣做分錄

84785027| 提問時間:2023 08/23 23:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
虛增的業(yè)務嗎 還是實際的,發(fā)票不合格
2023 08/23 23:55
84785027
2023 08/23 23:57
發(fā)票不合格
郭老師
2023 08/24 00:14
借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出 對應的成本納稅調增
84785027
2023 08/24 07:24
成本不需要做分錄?
郭老師
2023 08/24 07:35
跨年了成本用以前年度損益調整
84785027
2023 08/24 07:42
成本怎樣做分錄
郭老師
2023 08/24 07:49
因為跨年了,這個主營業(yè)務成本用以前年度損益調整來代替,不是嗎? 當年的借主營業(yè)務成本 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出, 因為你這個發(fā)票不合格,實際有業(yè)務,你這個成本不能紅沖,所以需要納稅調增 調增的是你當時做成本的發(fā)票上面的不含稅金額。
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