問題已解決
您好,我想知道21年3月的應付職工薪酬計提了9800,在4月發(fā)放了13800,那么我計提是需要補提21年3月的應付職工薪酬對嗎? 分錄是需要涉及到以前年度損益調整嗎? 還是直接補提21年3月,借:管理費用 貸:應付職工薪酬,摘要寫補提21年3月工資
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速問速答通過以前年度損益調整來計提。
2023 08/25 10:51
玲老師
2023 08/25 11:01
你這樣也行,因為這個金額不是特別大。
玲老師
2023 08/25 11:02
咱們稅款沒有少交的話,就是可以正常注銷的。
玲老師
2023 08/25 11:09
你好,這樣處理也可以,重要性的原則,因為這個金額不大。
玲老師
2023 08/25 11:16
你好 記以前年度結果 是一樣的 最終都到未分配利潤的??
84784961
2023 08/25 10:55
今天8月的賬上補提嗎?借:管理費用 貸:應付職工薪酬?
84784961
2023 08/25 10:57
如果要用以前年度損益調整這個科目的話,有什么影響,因為公司要注銷了
84784961
2023 08/25 11:06
好的,那我直接就做管理費用里,結轉至本年利潤里會有什么影響不,麻煩老師了
84784961
2023 08/25 11:09
公司負利潤十萬多了,計入管理費用的話,利潤負數(shù)更大了,那還是計入以前年度科目更好呢
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