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我們股東入股,當(dāng)時(shí)是借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本,實(shí)收資本下有4個(gè)股東的二級(jí)科目,現(xiàn)在收到一個(gè)股東一筆錢,要怎么做?然后這些股東當(dāng)時(shí)把資金都給了法人,現(xiàn)在是法人一個(gè)人存到銀行,這個(gè)要怎么做?

84785044| 提問時(shí)間:2018 01/15 11:25
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到股東的錢:借 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(二級(jí)科目為交款股東的名字)。只要錢是存到公司賬戶,誰(shuí)去存的沒關(guān)系。如果實(shí)在不放心,就 借 其他應(yīng)收款(法人) 貸:其他應(yīng)收款(股東),法人去存錢的時(shí)候,借 銀行存款,貸其他應(yīng)收款(法人)
2018 01/15 11:28
84785044
2018 01/17 09:36
還有法人給了很多費(fèi)用發(fā)票的入股資金的,要怎么做呢?
答疑陳園老師
2018 01/17 09:48
借:相關(guān)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,然后可以在年底結(jié)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本 借:其他應(yīng)付款,貸 :實(shí)收資本
84785044
2018 01/17 09:56
暈哦,我不是這么做的,我是開始第一筆賬就是借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本,然后把發(fā)票全部做到借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以嗎?
84785044
2018 01/17 09:59
然后我想問問這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用要怎么辦?
84785044
2018 01/17 10:01
這也是你們一個(gè)老師教我這么做到,我就想問問,為什么當(dāng)時(shí)不能一次性列支費(fèi)用,還要走這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面過渡一下,貌似這樣還要麻煩一些
答疑陳園老師
2018 01/17 10:04
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,是一個(gè)特殊科目。是銷期限在1年以上(不含1年)的各項(xiàng)費(fèi)用,包括固定資產(chǎn)修理支出、租入固定資產(chǎn)的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費(fèi)用。正常情況的一個(gè)費(fèi)用可以直接入銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用之類的。因?yàn)楝F(xiàn)在不要求驗(yàn)資,不強(qiáng)調(diào)必須一開始就做實(shí)收資本科目。我公司也是這樣,開業(yè)時(shí)沒有資金入賬,但是股東買貨之類的,我都是先掛其他應(yīng)付款,然后年底轉(zhuǎn)入實(shí)收資本。
84785044
2018 01/17 10:56
@答疑陳園老師:那意思是全部重新做賬嗎?
84785044
2018 01/17 11:13
法人還是存了2筆資金到對(duì)公基本賬戶里了,這個(gè)應(yīng)該算入股資金的,所以這樣一來,我就越發(fā)迷糊了
答疑陳園老師
2018 01/17 12:44
如果已經(jīng)結(jié)賬了,就不要重做了,把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入費(fèi)用里。法人存的錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 。因?yàn)楝F(xiàn)在不要驗(yàn)資,對(duì)實(shí)收資本這塊兒,沒有正式規(guī)定的處理方法。你那樣做也對(duì)。不會(huì)有什么大問題。
84785044
2018 01/17 15:09
謝謝老師耐心指教,我剛才也問了老師為何教我這樣做?老師回答是幫我省事,記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,2017年匯算0申報(bào),我是這樣想的,我們公司2017年11月17號(hào)成立的,到現(xiàn)在也還沒有一筆業(yè)務(wù)發(fā)生,還沒有一筆收入,所以我的理解是都應(yīng)該是0申報(bào),這個(gè)和記入管理費(fèi)用和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有關(guān)系嗎?
答疑陳園老師
2018 01/17 15:25
你要先懂得,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是一個(gè)披著資產(chǎn)外衣的費(fèi)用類科目。是需要在后期進(jìn)行每月攤銷的。你11月如果計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,12月就要開始進(jìn)行攤銷,產(chǎn)生費(fèi)用了。其實(shí)就不好做0申報(bào)的。沒有收入,但是可能發(fā)生費(fèi)用,比如員工工資之類的。你這樣不算嚴(yán)謹(jǐn),但是問題不大。
84785044
2018 01/17 17:25
我賬是12月份才開始做,11月份沒有做賬,我12月份計(jì)提的工資也是做的借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付工資再有,公司就幾個(gè)員工,都是在12月份才開始計(jì)算工資,都沒有超過3500的,到現(xiàn)在都還沒有發(fā)給員工
84785044
2018 01/17 17:27
在元月份要不要把這些長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里呢?
答疑陳園老師
2018 01/18 08:12
你如果理解了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的含義,就應(yīng)該知道,工資怎么可能入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢??18的年帳,還是把工資轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用吧。其他的按類型分配到相應(yīng)的科目。
84785044
2018 01/18 09:20
那我就把工資這筆重新做,我是新手,公司也是新成立的,大家都不懂,有幸的找到了會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)大家庭,以后請(qǐng)老師多多教誨,麻煩老師了
答疑陳園老師
2018 01/18 09:26
不客氣呢,大家都是從新手過來的。
84785044
2018 01/18 11:23
老師,我還想問一下,我重新做12月份的工資計(jì)提,是列支在管理費(fèi)用的工資薪酬里呢?還是列支在管理費(fèi)用下的開辦費(fèi)里再設(shè)置3級(jí)科目工資薪酬?
答疑陳園老師
2018 01/18 11:29
計(jì)入工資,所謂的開辦費(fèi),是指企業(yè)在籌建期發(fā)生的費(fèi)用。12月的工資,當(dāng)然不能算入開辦費(fèi)。
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