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老師,我有一張成本票回來了500,之前入庫結(jié)轉(zhuǎn)了500,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方余額還有500,要怎么平賬?

84784985| 提問時間:2023 08/30 16:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方余額還有500,是什么原因?qū)е碌哪兀?
2023 08/30 16:27
84784985
2023 08/30 16:28
之前付款,發(fā)票沒有回來,現(xiàn)在發(fā)票回來了,我要怎么做賬?
鄒老師
2023 08/30 16:28
你好 之前付款,發(fā)票沒有回來,借:預(yù)付賬款500,貸:銀行存款500 現(xiàn)在發(fā)票回來了,借:庫存商品等科目500,貸:預(yù)付賬款??500 這樣? 應(yīng)付賬款的借方,是沒有余額的?
84784985
2023 08/30 16:31
但是之前做賬,發(fā)票沒有回來也做進(jìn)去了,借庫存商品500,貸預(yù)付賬款500。導(dǎo)致現(xiàn)在不一樣,現(xiàn)在發(fā)票回來我要怎么做進(jìn)去才平賬呢
鄒老師
2023 08/30 16:32
你好,把你之前的分錄沖銷。 然后按我回復(fù)的處理,就沒有應(yīng)付賬款借方余額啊。
84784985
2023 08/30 16:34
一付一正是嗎
鄒老師
2023 08/30 16:35
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784985
2023 08/30 16:36
不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧?
鄒老師
2023 08/30 16:38
你好,如果入庫的商品對外銷售了,是需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
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