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您好老師,項目管理人員的工資計入工程施工-間接費用-人工費,月末要怎么分?jǐn)偰??我們是按開票確認(rèn)收入的,

84784971| 提問時間:2023 08/31 16:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
可以按照項目來分?jǐn)偟匠杀纠锏摹?/div>
2023 08/31 16:15
84784971
2023 08/31 16:19
老師,1、那就是當(dāng)月開了哪個項目的銷項票,就把這筆間接費用轉(zhuǎn)入哪個項目對嗎?2、如果當(dāng)月有兩個以上項目開票的話,那是根據(jù)幾個項目的開票金額來分?jǐn)傔@筆費用嗎?3、如果當(dāng)月沒有開票呢?就先掛在間接費用,不分?jǐn)倖??等哪月開票了再一起分?jǐn)倖幔?/div>
玲老師
2023 08/31 16:21
和開發(fā)票沒有關(guān)系呀,咱這個不是進入到工程施工這個科目嗎?
84784971
2023 08/31 16:24
老師,我計提工資時做的是:借:工程施工-間接費用-人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,對吧 您說根據(jù)項目來分,那就是這個項目經(jīng)理負(fù)責(zé)哪幾個項目,根據(jù)這幾個項目的合同總金額來分?這個意思嗎?
玲老師
2023 08/31 16:27
你好 對的這樣對的? ?是
84784971
2023 08/31 16:33
老師,問題1、那比如A項目合同金額100萬,B項目合同金額200萬,那分配率=計提的間接費用/100+200這樣計算對嗎? 2、是每個月計提完工資,都必須再做一筆分配的分錄嗎?分配的分錄:借:工程施工-合同成本-**項目-間接費用,貸:工程施工-間接費用-人工費,分錄是這樣嗎? 3、哪個項目開了銷項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的時候再把分配的成本轉(zhuǎn)到主營成本,對嗎?
玲老師
2023 08/31 16:39
你好 1對 ,2可以? ,3對的 是的?
84784971
2023 08/31 16:45
好的,謝謝老師,還有個問題,就是我們費用票不多,可以不用分配到項目里,直接都入管理費用嗎?
玲老師
2023 08/31 16:46
你好? 不恰當(dāng) 這個記成本對?
84784971
2023 08/31 16:55
噢,那老師,管理費用分?jǐn)偟脑?,也是按照幾個項目的合同總金額來分?jǐn)倖幔?/div>
玲老師
2023 08/31 16:56
可以這樣處理的。其實管理費用沒有必要來分?jǐn)偟摹?/div>
84784971
2023 08/31 16:58
老師,那不分?jǐn)?,就每月整體都計入管理費用,可以嗎?還是您意思不分?jǐn)傊苯佑嬋肽囊粋€項目呢?
玲老師
2023 08/31 17:09
管理人員他是他的工資應(yīng)該記在項目的成本里,不是計入到管理費用。 咱們說的是項目上的管理人員。
玲老師
2023 08/31 17:09
然后咱們有好幾個項目都用這一套人馬進行管理,所以把它的人工的成本分配到項目里面,分配到不同的項目里面。
84784971
2023 08/31 17:12
噢,老師,可能我沒表達明白,我說的費用不是指工資,管理人員的工資前面您跟我說明白了,我說的是餐費呀,辦公費、差旅費之類的,所以想著這些是不是可以不用分?jǐn)偅苯佑嬋牍芾碣M用-公辦費/招待費/差旅費,這樣呢
玲老師
2023 08/31 17:14
可以的,可以這樣處理。
玲老師
2023 08/31 17:14
我不知道你換問題了,我一直想著前面管理人員工資呢。
84784971
2023 08/31 17:14
好的,謝謝老師
84784971
2023 08/31 17:15
不好意思老師,沒表達清楚,謝謝啦
玲老師
2023 08/31 17:15
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