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老師,發(fā)現(xiàn)之前月份的進項發(fā)票不能用,是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,需要調(diào)整報表嗎老師

84785032| 提問時間:2023 09/04 14:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你可以直接做的當(dāng)月
2023 09/04 14:17
84785032
2023 09/04 14:27
一般納稅人之前的進項已經(jīng)抵扣了的老師,是直接從紅嗎
郭老師
2023 09/04 14:29
可以的,可以這么做的。
84785032
2023 09/04 14:38
可是專管員要我調(diào)整報表,改報表從哪個表里面改呢老師,可以教教我嗎
郭老師
2023 09/04 14:39
你好,調(diào)整增值稅申報表還是哪一個?
84785032
2023 09/04 14:52
進項稅額應(yīng)該就是增值稅表是吧老師
郭老師
2023 09/04 14:54
對的,是的,是增值稅附表2
84785032
2023 09/04 14:56
是直接更正嗎老師,因為有去年的票,還是直接全部做到這個月呢
郭老師
2023 09/04 15:00
你好,你看你稅務(wù)局的要求,你稅務(wù)局不是要求你更正之前的。
84785032
2023 09/04 15:08
還有一張是沒有抵扣的,但是顯示為疑點發(fā)票,這種怎么處理呢老師
郭老師
2023 09/04 15:08
什么原因是失控發(fā)票?對方?jīng)]有交稅嗎?
84785032
2023 09/04 15:13
不知道老師,需要知道是什么原因嗎
84785032
2023 09/04 15:14
就是跟這個進項稅額轉(zhuǎn)出是一個公司的老師
郭老師
2023 09/04 15:15
那你不需要進項轉(zhuǎn)出的,什么都不需要做,你跟你稅務(wù)局那邊說一下,這個發(fā)票沒有認證,沒有勾選,也沒有抵扣。
84785032
2023 09/04 15:21
好的老師,以前已經(jīng)抵扣的發(fā)票,一般只需要在本月報稅的時候在表二填在23a(異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額)就可以是嗎老師
郭老師
2023 09/04 15:22
你現(xiàn)在填寫試一下,能填寫了嗎?一般都是在其他最后一行。
84785032
2023 09/04 16:31
8月份的進項稅減去之前的轉(zhuǎn)出是夠的,不需要交稅這樣就可以了是嗎老師
84785032
2023 09/04 16:34
流程就是把之前要轉(zhuǎn)出額稅額填在表二里,然后正常報稅,如果進項夠的話就不用交稅,這樣就完成了是吧老師
郭老師
2023 09/04 16:37
對的,是的,是這么做的。
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