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84785028| 提問時(shí)間:2023 09/12 14:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在具體的什么問題?
2023 09/12 14:41
84785028
2023 09/12 14:43
服裝廠成本如何下 如何結(jié)轉(zhuǎn)呢 借生產(chǎn)成本 貸原材料應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用, 借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 我是想問成本如何算 直接材料加直接人工加上分?jǐn)偟闹笇?dǎo)費(fèi)用,指導(dǎo)費(fèi)用可以根據(jù)原材料耗用量,或者是機(jī)器工時(shí),或者是工人工時(shí)都行 老師 請(qǐng)問現(xiàn)金流量表是否需要報(bào)送
郭老師
2023 09/12 14:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以不用其他的需要。
84785028
2023 09/12 14:48
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)怎么交的,個(gè)人部分跟公司部分怎么分的
84785028
2023 09/12 14:48
2.老師是不是按簡(jiǎn)易征收3%,然后減免1%.要填兩個(gè)表
郭老師
2023 09/12 14:49
社?;鶖?shù)乘以比例 看圖
郭老師
2023 09/12 14:50
小規(guī)模的才有1%的,一般納稅人沒有1%的。
84785028
2023 09/12 15:09
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前和稅后扣除的分錄怎么做?
郭老師
2023 09/12 15:11
不管稅前還是稅后扣除,都是借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)等貸銀行存款,你不允許抵扣,超過(guò)扣除比例的納稅調(diào)增就行,這個(gè)不需要做賬務(wù)處理。
84785028
2023 09/12 15:32
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么? 借管理費(fèi)用 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 老師那個(gè)不抵稅的時(shí)候第二筆分錄要不要做
郭老師
2023 09/12 15:35
底褲不要做第二個(gè)。
郭老師
2023 09/12 15:35
不抵扣不要做第二個(gè)。
84785028
2023 09/12 15:54
甲公司替乙公司代收代繳電費(fèi),乙公司應(yīng)該將款項(xiàng)轉(zhuǎn)給甲公司,甲公司再轉(zhuǎn)給電網(wǎng),電網(wǎng)給甲公司開票,甲公司給乙公司開票。但是乙公司自己去電網(wǎng)交的電費(fèi),沒有通過(guò)甲公司,電網(wǎng)給甲公司開具發(fā)票,這樣的話導(dǎo)致甲公司只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有付款,這種情況怎么處理呀?
84785028
2023 09/12 15:57
2.建筑單位跨地區(qū)是不是預(yù)繳了增值稅、附加稅還有企稅才能在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開發(fā)票?
郭老師
2023 09/12 15:57
你好,他是有利潤(rùn)的嗎?還是代收代付?
84785028
2023 09/12 16:00
2.建筑單位跨地區(qū)是不是預(yù)繳了增值稅、附加稅還有企稅才能在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開發(fā)票?
郭老師
2023 09/12 16:01
不用的,你可以開了發(fā)票再預(yù)繳企業(yè)所得稅,這個(gè)跨省的需要預(yù)交省內(nèi)的,你萬(wàn)項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。
84785028
2023 09/12 16:04
個(gè)體工商戶報(bào)稅,之前不知道是在哪個(gè)平臺(tái)報(bào)的稅, 是不是只要登陸任何一個(gè)平臺(tái),比如,電子稅務(wù)局,都能把之前的數(shù)據(jù)帶出來(lái)呢?
郭老師
2023 09/12 16:05
你好,電子稅務(wù)局里面的可以,但是自然人電子稅務(wù)局的不行。
84785028
2023 09/12 16:14
自已公司購(gòu)買的產(chǎn)品贈(zèng)送給別人,增值稅按進(jìn)價(jià)還是售價(jià)交,怎么做賬,增值稅的收入和賬上不同,要怎么處理?
郭老師
2023 09/12 16:16
售價(jià)借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),這樣就一致了。
84785028
2023 09/12 16:21
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅,請(qǐng)老師告訴相應(yīng)文件,以便查看 這個(gè)沒有文件,如果人家原價(jià)賠償你的,你這個(gè)貨物相當(dāng)于沒有發(fā)生進(jìn)項(xiàng),也不允許抵扣。 你好,進(jìn)項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100,沒有差額,不需要多交稅的。 賠償金與成本價(jià)差屬于增值部分嗎? 如果屬于差額是不是增值稅
郭老師
2023 09/12 16:24
是的 差額的那一部分需要交增值稅的。
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