問題已解決
老師,我8月份有一張進(jìn)項專票想留著9月抵扣,那我8月要做賬務(wù)處理嗎?還是等9月份抵扣的時候再做進(jìn)去? 如果8月份我做了進(jìn)去:借原材料610152.21,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額79319.79,貸:預(yù)付賬款,我在資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)繳稅費(fèi)一欄看到紅字-75483.74。 請問老師,到底不抵扣的發(fā)票要不要做賬務(wù)處理?
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速問速答同學(xué)您好,您的做法是正確的,完全根據(jù)準(zhǔn)則的話,您需要在出報表的時候,把79319.79重分類的其他流動資產(chǎn)里去,但是除了上市公司和國企,一般的小企業(yè)很少會這么干,所以就會出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)的情況,這個也不用在意,以后您已確認(rèn)銷項,這個負(fù)數(shù)自動就沒有了,
2023 10/07 14:31
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2023 10/07 14:59
老師,那能不能這個月我進(jìn)項夠了不打算抵,我不管它,等下月要抵扣了再拿來做賬,這樣操作行不行?
王小龍老師
2023 10/07 15:00
可以的同學(xué),只要您不在系統(tǒng)里勾選,就放在待認(rèn)證里?就行了
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2023 10/07 15:04
好的,謝謝老師
王小龍老師
2023 10/07 15:06
不客氣同學(xué),很高興為您解答
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