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老師好8月份有進(jìn)項(xiàng)稅額留底9月份做了抵扣需要做賬務(wù)處理嗎

84785046| 提問時(shí)間:10/21 19:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不用,這個(gè)不用賬務(wù)處理的
10/21 19:38
84785046
10/21 19:48
老師月末銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么接轉(zhuǎn)麻煩老師坐下分錄著急謝謝老師
劉艷紅老師
10/21 19:49
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:如果企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)稅額,那么在月末需要將其結(jié)轉(zhuǎn)。會(huì)計(jì)分錄為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”2。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:同樣地,如果企業(yè)有銷項(xiàng)稅額,也需要在月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。會(huì)計(jì)分錄為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”2。 計(jì)算應(yīng)交未交增值稅:如果月末“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目的貸方余額大于借方余額,那么這個(gè)差額就是企業(yè)本月應(yīng)該繳納的增值稅。會(huì)計(jì)分錄為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”2。 實(shí)際交納增值稅:當(dāng)企業(yè)實(shí)際交納增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”,貸記“銀行存款”
84785046
10/21 19:52
好的多謝老師
劉艷紅老師
10/21 19:53
不客氣,很高興幫你
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