問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,客戶上個(gè)月不開票,我們已經(jīng)申報(bào)無(wú)票收入了,這個(gè)月又說(shuō)要補(bǔ)上個(gè)月發(fā)票,改怎么處呢?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/11 11:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,您先做一筆負(fù)數(shù)收入,再做一筆正數(shù)的收入,然后增值稅申報(bào)表無(wú)票收入里填寫負(fù)數(shù)。
2023 10/11 11:01
84784962
2023 10/11 11:02
是小規(guī)模納稅人,這個(gè)會(huì)涉及到退稅的嗎?
玲老師
2023 10/11 11:06
你好,不會(huì)退稅的,1正1負(fù)不就等于沒有發(fā)生嗎?
84784962
2023 10/11 11:07
好的,那就是季度報(bào)稅時(shí)候,一筆負(fù)數(shù),開票的按照正常錄入,就可以了
玲老師
2023 10/11 11:11
是的,就是1正1負(fù)這樣處理對(duì)的。
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