問題已解決
第一季度誤開了免稅的發(fā)票106938,在第一季度報增值稅的時候計入了免稅的那欄,現(xiàn)在第二季度的時候作廢了兩張免稅的發(fā)票,報稅的時候,顯示免稅銷售額不能為負,那怎么報稅
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速問速答同學,你們這個月沒開票,就光作廢
2023 10/11 11:33
84785017
2023 10/11 11:34
有開票啊
84785017
2023 10/11 11:35
不是作廢,是開紅字發(fā)票了
venus老師
2023 10/11 11:40
同學,只能去稅局大廳申報
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