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我的進(jìn)項稅抵扣認(rèn)證的多,一份不夠,兩份多,我報稅時候進(jìn)項稅大于銷項稅,我報稅怎么才能把他們留抵下月抵扣,改動哪一行

84784982| 提問時間:2023 10/17 11:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,進(jìn)項正常,在第一行和第二行里面填寫就可以的,劉迪他是在主表20行里面自動顯示的。
2023 10/17 11:28
郭老師
2023 10/17 11:28
你看下,你那么顯示著上面顯示著留底啊。
84784982
2023 10/17 12:11
那我抵扣的呢,我實際進(jìn)項稅就是17705.62,我銷項11930.16,我實際抵扣8300就可以了,我得改哪個數(shù)據(jù)
郭老師
2023 10/17 12:16
不可以的,你認(rèn)證了,必須都得進(jìn)抵扣,除非你進(jìn)項轉(zhuǎn)出不抵扣。
84784982
2023 10/17 12:20
意思就是我進(jìn)項17705.62全抵扣銷項稅11930.76,余的進(jìn)項稅額系統(tǒng)自動留抵下月抵扣
郭老師
2023 10/17 12:21
對的,是的,是這個意思的。
84784982
2023 10/17 12:27
這個是進(jìn)項發(fā)票抵扣明細(xì) 這個進(jìn)項稅額待抵扣還用填那個進(jìn)項-銷項稅額的留抵金額嗎
郭老師
2023 10/17 12:28
你好,帶抵扣是你輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇了退稅勾選才填寫的,其他的不要填寫啊。
84784982
2023 10/17 12:31
我就光填主表就可以了嗎,
郭老師
2023 10/17 12:31
對的,是的,是這么做的。
84784982
2023 10/17 12:32
那個留抵本期的金額怎么就是進(jìn)項稅額,沒有減銷項稅額,還有后面本年累計怎么留抵是0,我就這樣自動獲取數(shù)據(jù)不用動了,直接申報就可以了嗎
郭老師
2023 10/17 12:33
附表一截圖看一下的
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