問(wèn)題已解決
咱們是的勞務(wù)公司,對(duì)方給我這邊的員工發(fā)工資,我給他開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,對(duì)方不申報(bào)工資,我這邊申報(bào)工資,但是怎么發(fā)放?發(fā)放我怎么做賬
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
你這邊申報(bào),是你公司員工,按照工資薪金申報(bào)
2023 10/19 10:15
84784953
2023 10/19 10:17
我發(fā)放怎么做
84784953
2023 10/19 10:18
對(duì)方發(fā)放我這邊怎么做發(fā)放的賬
小菲老師
2023 10/19 10:20
同學(xué),你好
你發(fā)放,就按照他是你員工,你發(fā)放工資來(lái)做
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84784953
2023 10/19 10:20
問(wèn)題我銀行沒(méi)發(fā)
84784953
2023 10/19 10:20
對(duì)方給發(fā)的
小菲老師
2023 10/19 10:21
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款
小菲老師
2023 10/19 10:21
開(kāi)勞務(wù)發(fā)票
借:其他應(yīng)付款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84784953
2023 10/19 10:26
不是應(yīng)該是應(yīng)收賬款嗎
84784953
2023 10/19 10:26
其他應(yīng)付款是往來(lái)款項(xiàng)
小菲老師
2023 10/19 10:26
同學(xué),你好
你要是都換成應(yīng)收賬款,也行
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