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因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣銷項(xiàng),所以以銷售總額100萬(wàn)為計(jì)稅基礎(chǔ)嗎?也就是100萬(wàn)??3%=3萬(wàn)的增值稅,然后100萬(wàn)??25%=25萬(wàn)的企業(yè)所得稅嗎?25萬(wàn)?3萬(wàn)=28萬(wàn),這28萬(wàn)計(jì)入成本了對(duì)嗎?

84785029| 提問時(shí)間:2023 10/19 20:03
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
2023 10/19 20:03
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