問題已解決
購進的車轉(zhuǎn)為試駕車,自己給自己開了機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票后,試駕車再出售,做固定資產(chǎn)清理的后,利潤表上的收入和增值稅申報表上的銷售額不一致應該怎么辦???
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2023 10/26 17:08
84784957
2023 10/26 17:16
正確的分錄應該怎么走啊,試駕車銷售出去,我都直接按照正常的申報的,去年12月份自己給自己開發(fā)票變成了試駕車,今年1月份銷售出去了,發(fā)票都又抵扣了,不管是機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票還是購進的發(fā)票都抵扣了
玲老師
2023 10/26 17:17
?你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:
借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目)
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
84784957
2023 10/26 17:31
自己開給自己機動車發(fā)票是不是可以直接轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)啊,但是銷售的時候做了固定資產(chǎn)清理和增值稅申報表的銷售額不一致,也就是利潤表不一致,這個年度企業(yè)所得稅是不是也不一致
玲老師
2023 10/26 17:33
給自己開發(fā)票時是借固定資產(chǎn)貸庫存商品。
玲老師
2023 10/26 17:33
我前面回復的,你是把這個固定資產(chǎn)賣的時候的分錄。
84784957
2023 10/26 17:37
銷售的時候開具的增值稅專用發(fā)票,銷售額和利潤表的營業(yè)收入不一致是可以的對嗎,增值稅正常申報就可以是嗎
玲老師
2023 10/26 17:41
你好 是的可以不一樣? 地?
84784957
2023 10/26 17:46
增值稅正常申報就可以對吧
玲老師
2023 10/26 18:03
增值稅就是按照咱們開發(fā)票的不含稅銷售額進行申報。
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