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老師進(jìn)項稅額加計扣除這樣做憑證對嗎 借:應(yīng)交增值稅-加計稅額加計抵減額 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅加計抵減額

84785033| 提問時間:2023 10/30 16:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 10/30 16:39
84785033
2023 10/30 16:40
是這樣做,還是直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸營業(yè)外收入
郭老師
2023 10/30 16:43
可以的,可以這么做的,兩個方式都行,第一個是計提,第二個是沒有計提的。
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