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老師增值稅的留 抵退稅分錄是: 借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 批準(zhǔn)后:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額‘ 而出口退稅款是: 借:應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 那個上期有留抵稅額5萬,當(dāng)月要交6萬是這么做分錄的嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-5 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -5 再做:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1

84785028| 提問時間:2023 11/01 15:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個是 借銀行 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這樣做的 你們出口的嗎
2023 11/01 15:15
84785028
2023 11/01 15:20
沒有,我就是問實務(wù)會??嫉倪@幾個分錄。
樸老師
2023 11/01 15:22
是的,對于有留抵稅額的情況下,分錄大致會是這樣做 如果上期有留抵稅額5萬,當(dāng)月要交6萬,那么可能的分錄處理如下: 1.對于留抵稅額的處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)-50000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 -50000 2.對于當(dāng)月應(yīng)交的增值稅(假設(shè)為6萬):借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 60000貸:銀行存款 60000
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