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當(dāng)月開出了負(fù)數(shù)發(fā)票 怎么做進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)稅額?當(dāng)月沒有進(jìn)項認(rèn)證
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對于當(dāng)月開具了負(fù)數(shù)發(fā)票的情況,進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)稅額的處理方式會因具體情況而異。
如果購買方已經(jīng)認(rèn)證了抵扣,那么需要將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。會計分錄為:借記進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸記應(yīng)付賬款(紅字)。
如果購買方未認(rèn)證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,或者未認(rèn)證但由銷售方填寫申請單的,需要由購買方向主管稅務(wù)機關(guān)提交申請單和通知單。
當(dāng)月沒有進(jìn)項認(rèn)證的情況下,銷項稅額已經(jīng)包含在紅字發(fā)票的稅金影響中,因此不需要再進(jìn)行進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)。只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報,填寫增值稅申報表收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可。
2023 11/03 12:27
84784949
2023 11/03 12:29
這個是這么做嗎?
84784949
2023 11/03 12:30
平時正常是借銷項 貸進(jìn)項 貸轉(zhuǎn)出 ?
王超老師
2023 11/03 14:02
可以的,你用紅字來做的
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