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老師,我9月份計(jì)提的10月電費(fèi),10月錢交完了,但是10月發(fā)票沒開出來,我怎么做憑證啊??以前是10月沖減9月計(jì)提10月的電費(fèi)

84785008| 提問時(shí)間:2023 11/03 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在這種情況下,你可以采取以下步驟來做憑證: 1.確認(rèn)10月份的實(shí)際電費(fèi)金額。你可以聯(lián)系電力公司或查看電表讀數(shù)來確認(rèn)10月份的電費(fèi)金額。 2.沖減9月份計(jì)提的10月份電費(fèi)。在9月份計(jì)提的電費(fèi)科目下進(jìn)行紅字沖減,以抵消計(jì)提的電費(fèi)金額。 3.記錄10月份的實(shí)際電費(fèi)。將確認(rèn)的10月份實(shí)際電費(fèi)金額記錄在相應(yīng)的費(fèi)用科目或應(yīng)付賬款科目下。 4.待10月份發(fā)票開具后,進(jìn)行發(fā)票處理。一旦收到10月份的電費(fèi)發(fā)票,將其與實(shí)際電費(fèi)金額進(jìn)行核對(duì),確保一致后進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,例如借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目。 以前的方法中,你提到的是在10月沖減9月計(jì)提的10月電費(fèi),這種方法也是可行的。在這種情況下,你只需在10月份確認(rèn)實(shí)際電費(fèi)金額后,將其沖減9月份計(jì)提的電費(fèi),然后再將實(shí)際電費(fèi)金額記錄在10月份的費(fèi)用科目或應(yīng)付賬款科目下。待發(fā)票開具后,再按正常流程進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
2023 11/03 15:43
84785008
2023 11/03 16:10
太多了,沒看明白,我現(xiàn)在做了一個(gè)沖減的,我們開的是專用發(fā)票,而且有有個(gè)普通發(fā)票免稅200多的
樸老師
2023 11/03 16:12
根據(jù)您提供的信息,您上個(gè)月遞減的金額是按照規(guī)定計(jì)算的,但是這個(gè)月顯示額度不夠可能是因?yàn)樯蟼€(gè)月的遞減金額已經(jīng)用完了。每個(gè)月的抵減金額是根據(jù)上一個(gè)月的遞減金額計(jì)算的,如果上一個(gè)月的遞減金額已經(jīng)用完了,那么這個(gè)月就需要重新計(jì)算抵減金額。 如果您的采集信息中只記錄了9個(gè)月的工資信息,那么您可以嘗試將采集信息中的工資記錄改為12個(gè)月,然后再重新計(jì)算抵減金額
84785008
2023 11/03 16:13
你回答錯(cuò)了吧,不是我問的啊
樸老師
2023 11/03 16:17
你沖減收入直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以 不好i意思 上面不是給你的 窗口自動(dòng)跳了
84785008
2023 11/03 16:20
你看看,我9月,10月這么做的,但是10我銀行賬戶繳電費(fèi),就是發(fā)票沒開出來,那我怎么做啊
樸老師
2023 11/03 16:23
同學(xué)你好 做往來科目就可以 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
84785008
2023 11/03 16:37
哦哦,我掛賬是其他應(yīng)付款啊?可以嗎
樸老師
2023 11/03 16:45
也可以的 這個(gè)科目也可以
84785008
2023 11/03 16:46
會(huì)計(jì)說這樣做
樸老師
2023 11/03 16:47
也可以的 收到發(fā)票附在這個(gè)分錄后面
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