問(wèn)題已解決

公司17年12月份繳納了一筆營(yíng)業(yè)稅金及附加,可賬上沒(méi)提跨年怎么處理?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2018 02/08 10:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2018 02/08 10:32
84784991
2018 02/08 10:34
好的,謝謝。那同期12月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,跨年怎么處理呢?
鄒老師
2018 02/08 10:37
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
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