問題已解決

去年做了未開票收入,確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入,繳納了增值稅,今年客戶又要求開票,今天開了去年的未開票的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784980| 提問時間:2023 11/08 10:48
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尋夢老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,開具發(fā)票確認(rèn)收入,同時沖銷去年的未開票收入。申報時,據(jù)實(shí)在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》開具增值稅專用發(fā)票或開具其他發(fā)票欄次填列正數(shù),同時在未開具發(fā)票欄填列相應(yīng)的負(fù)數(shù).
2023 11/08 10:50
84784980
2023 11/08 10:51
小規(guī)模,分錄怎么做
尋夢老師
2023 11/08 10:56
你好 需要把之前 的無票收入沖銷? 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 , ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,? ? ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款等科目? 然后按開具的發(fā)票做收入分錄 ?借:應(yīng)收賬款等科目?, ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784980
2023 11/08 10:58
還需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎
尋夢老師
2023 11/08 10:59
是的,要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目哈。
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