問(wèn)題已解決

收到增值稅以及對(duì)應(yīng)附加稅的退稅款(并且之前月份已經(jīng)計(jì)提),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/14 10:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
做計(jì)提和交稅時(shí)相反的分錄。
2023 11/14 10:35
84784950
2023 11/14 10:38
退回來(lái)的附加稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
玲老師
2023 11/14 10:39
你好可以這樣處理? 紅沖或者記這里都行
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