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我司當(dāng)月預(yù)收的服務(wù)推廣費(fèi),但未開具發(fā)票,當(dāng)月需要申報(bào)增值稅嗎?

84784988| 提問時(shí)間:2023 11/15 09:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
是的,當(dāng)月預(yù)收的服務(wù)推廣費(fèi),即使未開具發(fā)票,也需要申報(bào)增值稅。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定,發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,為收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天。因此,預(yù)收的服務(wù)推廣費(fèi)屬于應(yīng)稅銷售行為,即使未開具發(fā)票,也需要申報(bào)增值稅。 在具體的申報(bào)過程中,可以在增值稅納稅申報(bào)表中填寫相應(yīng)的預(yù)收款項(xiàng)信息,以完成當(dāng)月的增值稅申報(bào)。
2023 11/15 09:27
84784988
2023 11/15 09:28
好的,謝謝老師
樸老師
2023 11/15 09:31
滿意請給五星好評,謝謝
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