問(wèn)題已解決

我們有一家客戶(hù),然后這幾個(gè)月我司有兩個(gè)員工工資和社保都是從這家客戶(hù)上發(fā),社保也是從他們那交,現(xiàn)在付欠我們司的貨款,然后把他們兩個(gè)員工的工資和社保都從貨款里抵減,那么這部分抵減的我做賬怎么做分錄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/20 17:11
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),抵減這個(gè)貨款,這個(gè)社保和工資你們正常計(jì)提工資,就是計(jì)提工資的分錄
2023 11/20 17:13
84784957
2023 11/20 17:13
這兩個(gè)人的工資從來(lái)沒(méi)有計(jì)提過(guò)
84784957
2023 11/20 17:14
因?yàn)楫?dāng)時(shí)想不從這邊發(fā)放,就沒(méi)計(jì)提
84784957
2023 11/20 17:15
現(xiàn)在他們的工資社保抵社保那要怎么做分錄呢
venus老師
2023 11/20 17:18
你好,同學(xué),你要補(bǔ)計(jì)提的。
84784957
2023 11/20 17:20
補(bǔ)了,然后在沖應(yīng)付工資是吧
venus老師
2023 11/20 17:22
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
84784957
2023 11/20 17:22
那這個(gè)分錄就是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付工資 貸:其它應(yīng)付款——社保
84784957
2023 11/20 17:22
是這樣做嗎?分錄
venus老師
2023 11/20 17:22
對(duì)的,同學(xué),把賬沖平就可以了
84784957
2023 11/20 17:25
做錯(cuò)了吧
84784957
2023 11/20 17:26
我這個(gè)分錄,應(yīng)該是 借應(yīng)付工資 銀行存款 其它應(yīng)付款 貸:銀行
84784957
2023 11/20 17:26
最前面分錄不覺(jué)得錯(cuò)了嗎?
venus老師
2023 11/20 17:28
借管理費(fèi)用——工資? 貸應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——企業(yè)社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
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