問題已解決

本月公司享受先進(jìn)制造業(yè)按照可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額這個政策,這個賬務(wù)處理借:未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,是這樣么?

84784952| 提問時間:2023 11/21 16:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項加計抵減額
2023 11/21 16:25
84784952
2023 11/21 16:30
收到謝謝老師
家權(quán)老師
2023 11/21 16:31
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