問題已解決

請問老師,增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入,這個月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報的未開票做負(fù)數(shù)填列?

84784988| 提問時間:2023 11/24 16:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣處理的
2023 11/24 16:27
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